|
Пассив |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) |
410 |
90000 |
90000 |
|
Добавочный капитал (87) |
420 |
- |
- |
|
Резервный капитал (86) |
430 |
1247 |
2427 |
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
1247 |
2427 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
- |
- |
|
Фонд социальной сферы (86) |
440 |
- |
- |
|
Целевые финансирование и поступления (96) |
450 |
- |
- |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |
460 |
- |
- |
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88) |
465 |
- |
- |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
32436 |
29115 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
123683 |
121542 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92, 95) |
510 |
18953 |
67090 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
- |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
18953 |
68856 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90,94) |
610 |
29550 |
45654 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
68334 |
65871 |
|
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) |
621 |
44562 |
39048 |
|
задолженность перед персоналом организации (70) |
622 |
1819 |
1596 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |
623 |
195 |
1690 |
|
Задолженность по налогам и сборам |
624 |
4753 |
5922 |
|
Прочие кредиторы |
625 |
17005 |
17615 |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 |
- |
- |
|
Доходы будущих периодов (83) |
640 |
975 |
2198 |
|
Резервы предстоящих расходов (89) |
650 |
- |
- |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
98859 |
113723 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
241495 |
304121 |
Приложение 4
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период на 31 декабря
2004г г.
Форма № 2 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)
Организация __ОАО «Агрокомплекс» ___________________________________по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности ______________________________________________ по ОКПО
Организационно – правовая форма /форма собственности ____________________
_______________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Адрес _________________________________________________________________
|
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов м аналогичных обязательных платежей) |
010 |
114739 |
15452 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
88437 |
9301 |
|
Валовая прибыль |
029 |
26302 |
6151 |
|
Коммерческие расходы |
030 |
1520 |
78 |
|
Управленческие расходы |
040 |
- |
- |
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040)) |
050 |
24782 |
6073 |
|
II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
- |
- |
|
Проценты к уплате |
070 |
- |
- |
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
- |
- |
|
Прочие операционные доходы |
090 |
8791 |
96 |
|
Прочие операционные расходы |
100 |
16748 |
137 |
|
III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы |
120 |
6106 |
- |
|
Внереализационные расходы |
130 |
3595 |
- |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
19336 |
6032 |
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
- |
- |
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
- |
- |
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
116 |
- |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
19220 |
6032 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18