37 139 018
25 101 391
27 462 854
Валовая прибыль
8 773 906
9 082 164
5 397 990
5 704 997
Коммерческие расходы
44 540
44 552
38 512
38550
Управленческие расходы
0
0
Прибыль от продаж
8 729 366
9 037 642
5 359 478
5 666 447
Внереализационные расходы
3 646 773
3 646 773
2 490 265
2 490 265
Прибыль до налогообложения
4 090 884
4 399 107
2 478 659
2 788 320
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
2 017 984
2 017 984
1 691 379
1 691 379
Прибыль от обычной деятельности
2 072 900
2 381 123
787 280
1 096 941
Чистая прибыль
2 067 573
2 375 796
787 148
1 096 809
Структура дебиторов и кредиторов
Дебиторская задолженность на 01.01.2002 г. 347,16 млн долларов США
Кредиторская задолженность на 01.01.2002 г. 88,29 млн долларов США
Таблица 27
Динамика показателей
1996
1997
1998
1999
2001
Уровень собственного капитала, %
78,9
76,0
74,3
73,0
74,7
Отношение заемных средств к собственным средствам, %
26,4
30,5
34,5
37,0
33,9
Коэффициент покрытия, %
1,51
1,63
1,72
1,67
1,78
Рентабельность продаж, %
28,0
20,6
18,2
16,2
17,1
Активы, руб на 1 акцию
2,1
2,3
2,8
2,9
2,6
Чистые активы, руб на 1 акцию
1,6
1,7
2,2
2,0
1,9
Рентабельность основных фондов
27,44
18,37
12,65
9,26
11,83
За прошедший год практически не произошло увеличения имущественного состояния Общества (валюты баланса). Внеоборотные активы на 01.01.2002 г. составляют 50 780 млн, рублей, из них основные средства по остаточной стоимости -45 877 млн. рублей, незавершенное капитальное строительство - 4 720 млн. рублей. Если же сопоставить структуру активов на 01.01.2002 г. с данными на 01.01.2001 г., можно обнаружить существенные изменения в структуре различных групп активов.
Доля внеоборотных активов возросла с 65,6% до 68,7%, в основном, в связи с приобретением имущественного комплекса и ГРЭС-5 у РАО «ЕЭС России» на сумму 1 835 млн. рублей.
Существенно сократился удельный вес дебиторской задолженности - с 27,4% до 22,7%. Такая положительная динамика была достигнута благодаря активной работе служб АО МОСЭНЕРГО с потребителями по взысканию дебиторской задолженности.
Доля денежных средств в структуре баланса увеличилась более чем в 2 раза - с 0,7% до 1,5%. Это можно оценить как положительный факт, демонстрирующий рост краткосрочной ликвидности Общества.
Анализируя изменения в структуре обязательств Общества за прошедший год, необходимо отметить рост доли собственных источников с 70,0% до 73,5%, вызванный приобретением у РАО «ЕЭС России» основных фондов и другого имущества и ГРЭС-5.
Нельзя не отметить также существенное снижение удельного веса кредиторской задолженности -с 21,2% до 17,1%, обусловленное сокращением дебиторской задолженности и направлением средств на выплаты кредиторам.
Финансовые показатели АО МОСЭНЕРГО, рассчитанные по данным бухгалтерской отчетности в динамике за 5 лет, свидетельствуют о его устойчивой и прибыльной работе.
Относительно небольшой интервал колебаний аналитических коэффициентов подчеркивает, что Компания не испытывала каких-либо серьезных потрясений. При сравнении показателей 2001 и 2001 годов мы наблюдаем рост показателя «Уровень собственного капитала», что говорит о возросшей финансовой независимости АО МОСЭНЕРГО в долговременном аспекте.
Рост таких показателей, как «Разность текущих активов и текущих обязательств» и «Коэффициент покрытия» свидетельствует о возросшей способности Общества погашать свои краткосрочные обязательства и, соответственно, о его финансовой независимости в краткосрочной перспективе.
Увеличение показателей рентабельности говорит о возросшей результативности работы нашего Акционерного общества по получению прибыли и эффективному использованию своего основного капитала.
2.2.Пути снижения себестоимости производства электроэнергии
Большинство инновационных программ, которые реализуются в последние годы, включают в себя НИОКР, результатами которых являются новое оборудование и технологии, созданные специально для условий работы АО МОСЭНЕРГО и обеспечивающие высокую эффективность ее работы и современный технический уровень для дальнейшего снижения себестоимости электро- и тепловой энергии.
В современных условиях такая организация инновационного процесса приобретает особое значение, так как рынок новой техники и передовых технологий для энергетической отрасли представлен, в основном, продукцией зарубежных фирм с высоким уровнем цен, а отечественная промышленность сегодня не может удовлетворить наши запросы ни по ассортименту, ни по качеству оборудования
В 2001 году основными направлениями работ, как и в предыдущие годы, оставались создание и внедрение новых видов оборудования, приборов, совершенствование технологических процессов и энергосберегающих технологий, разработка современных тренажеров, охрана воздушного и водного бассейнов, совершенствование систем хозяйственного и диспетчерского управления
Выполнен комплекс мероприятий по освоению нового типа генерирующего оборудования для АО МОСЭНЕРГО, газотурбинных и парогазовых установок большой мощности, продолжались проектно-конструкторские работы по созданию отечественной газотурбинной установки ГТ-25У, головной образец которой будет установлен на ГТУ-ТЭЦ в г Электросталь.
До проектных показателей доведена газовая турбина ГТЭ-150 на ГРЭС-3, в результате чего впервые в практике отечественного энергетического газотурбостроения была достигнута начальная температура газа 1100°С,
На уникальной системе автоматического управления турбиной и котлом «Квинт» на ТЭЦ-27, разработанной отечественными специалистами, отработана и внедрена новая версия ПТК «КВИНТ» с использованием современных программно-аппаратных средств Там же, на блоке № 1, разработаны, испытаны и сданы в эксплуатацию отдельные логические автоматы, разработан ряд технологических алгоритмов, выполнена интеграция АСУ периферийных объектов в систему АСУ ТЭЦ на базе ПТК «КВИНТ»
Внедрена в опытную эксплуатацию на ТЭЦ-22 принципиально новая конструкция осветлителя «ОРАШ-600» с активной рециркуляцией шлама, обеспечивающая высокую степень деминерализации воды Это позволит снизить затраты на приобретение ионитов для водоподготовительной установки.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19