Руководитель ___________
Главный бухгалтер __________
«03» марта 2006 г.
Приложение 2
Бухгалтерский баланс
На 01.01___2007г. Форма №1 по ОКУД
Организация ООО «Спецтранснефтепродукт» Дата(год, число, месяц)
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности транспортировка нефтепродуктов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма собственности ООО
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ 384/385
Дата утверждения 25.03.07.
Дата отправки (принятия) 25.03.07.
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Нематериальные активы |
110 |
12 |
12 |
Основные средства |
120 |
29032 |
31433 |
Незавершенное строительство |
130 |
1066 |
260 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
ИТОГО по разделу 1 |
190 |
30110 |
31705 |
11.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы |
210 |
4831 |
6330 |
В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
856 |
1010 |
Животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
Затраты в незавершенном производстве |
213 |
|
|
Готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
3825 |
5169 |
Товары отгруженные |
215 |
|
|
Расходы будущих периодов |
216 |
150 |
151 |
Прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
2361 |
2112 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
В том числе покупатели и заказчики |
231 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
12679 |
12984 |
В том числе покупатели и заказчики |
241 |
12026 |
12681 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
|
Денежные средства |
260 |
474 |
789 |
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
ИТОГО по разделу 11 |
290 |
20345 |
22215 |
БАЛАНС |
300 |
50455 |
53920 |
ПАССИВ |
|
|
|
111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
21000 |
21000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
|
|
Добавочный капитал |
420 |
5073 |
7301 |
Резервный капитал |
430 |
|
|
В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|
|
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
2228 |
530 |
ИТОГО по разделу 111 |
490 |
28301 |
28831 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
3000 |
2000 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
3000 |
2000 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
1185 |
2185 |
Кредиторская задолженность |
620 |
19132 |
18302 |
В том числе: Поставщики и подрядчики |
621 |
12376 |
10393 |
Задолженность перед персоналом организации |
622 |
1002 |
854 |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
233 |
260 |
Задолженность по налогам и сборам |
624 |
926 |
1056 |
Прочие кредиторы |
625 |
4595 |
5739 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по уплате доходов |
630 |
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
1837 |
3560 |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
972 |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
22154 |
23089 |
БАЛАНС |
700 |
50455 |
53920 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства |
910 |
|
|
В том числе по лизингу |
911 |
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
|
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
978 |
2824 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|
|
Износ жилищного фонда |
970 |
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18