Система планирования и анализа технико-экономических показателей в условиях предприятий жилищно–комм...

Подано в сеть

м³

114590

116890

108560

+2300

102


-8330

Реализовано воды

м³

105460

106430

106430

+970

101

-

Утечка и неучтённые расходы

м³


9130


10460

2130


+1330


115

-8330

% к воде поданной в сеть

%

92

91

98

-

-

-


Из таблицы видно, что абсолютное отклонение поднятой воды по сравнению с 2005 годом составило + 2300 м³ или 2%. Утечка и неучтённые расходы увеличились на 15 % по сравнению с 2005 годом. Это отрицательный фактор. Аварийной бригаде надо принять меры по устранению аварий на водопроводе. Из показателей производственной программы видим, что 2007 г. планируется уменьшение поднятой воды на 8330 м3. Предприятие создаёт план –мероприятие по устранению утечек и неучтённого расхода в водопроводе.

Таблица 2 - Структура потребителей воды


№ п/п

Наименование

Ед. изм.

2005г.

Уде

ль

ный вес, %

2006г.

Уде

льный вес, %

План

2007г.

Уде

ль

ный вес, %

Относ.

откло

нение

Абс. откло

нение

Отклонение плана на 2007г. от данных 2006г.

1

Реализация воды:

- население

- бюджетные организации

- прочие потребители


м³

м³


м³


м³


105460

85690


16960


2810


100

81


16


3


106430

85690


16960


3780


100

80


16


4


106430

85690


16960


3780


100

80


16


4


+ 970

-


-


+ 970


101

-


-


101


-

-


-


-


Из структуры потребителей таблицы 2 видим, что основную часть занимает население, порядка 80 %. 1/5 часть состоит из бюджетных организаций. Движение по изменению объёмам за эти года по этим потребителям не было. А вот реализация прочим потребителям увеличилась на 970 м³, что составляет 1 %. Это положительный результат, так как увеличение удельного веса произошло высокорентабельной продукции, соответственно возрастает и размер прибыли.

 Что касается плана потребителей на 2007 г. то он остался на прежнем уровне. Расширение договорных отношений не планируется.

Проанализируем техническое состояние основных фондов по подразделению «Водоснабжение». Определим его внешние показатели на объём производства.

Техническое состояние предприятия и его влияние на объём производства.

Таблица 3 - Наличие и движение основных фондов за 2006 г.


п/п

Основ

ные средства

Движение основных средств

Измене

ние показате

лей


Балансовая стоимость на начало периода

Поступило

Выбыло

Балансовая стоимость на конец периода

тыс.

руб

%

тыс.

руб

%

тыс.руб

%

тыс.

руб

%

 по сумме

%

1

Основные средства

548

100

-

-

-

-

548

100

-



в т.ч.











2

производственные

548

100

-

-

-

-

548

100



3

непроиз

водствен

ные

-

-

-

-

-

-

-

-




Стоимость основных фондов в течение года не изменялась и составила 548,0 тыс. руб. Поступление и выбытие основных фондов в рассматриваемом периоде не было. Все основные средства по участку «Водоснабжения» состоят из производственных основных средств.

Таблица 4 - Состав основных средств в течении 2006 г. Водоснабжение


№ п/п

Основ

ные средства

Первоначальная стоимо

сть на конец периода, тыс. руб.

Уде

льный вес, %

Сумма амортиза

ционных отчисле

ний на конец периода, тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на конец периода, тыс. руб.

Коэф

фиент износа, %

Коэфи

циент годности, %

1

Здание

-

-

-

-

-

-

2

Сооружеие

326,7

60

314,3

12,4

96

4

3

Машины и оборудо

вание

115,4

21

34,3

81,1

30

70

4

Транс

портные средства

-

-

-

-

-

-

5

Передвижные средства

105,9

19

105,9

-

100

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать